国内领先的汽车饰件供应商新泉股份(603179.SH)积极扩产布局。
9月12日晚,新泉股份公告,拟发行可转债募资不超过11.6亿元,用于上海智能制造基地升级扩建项目(一期)、汽车饰件智能制造合肥基地建设项目和补充流动资金。
新泉股份表示,本次募资到位和投入使用后,公司产业布局将进一步扩大,有利于提升公司整体实力及盈利能力。
长江商报记者注意到,近年来,新泉股份积极开拓新能源市场,推进国内外产能建设。今年上半年,得益于订单放量产能扩张,公司业绩稳步增长,实现营收28.13亿元,同比增长24.38%,净利润1.67亿元,同比增长1.66%。
公司现金流也大幅改善,今年上半年,其经营现金流量净额同比增加1295.8%,达2.32亿元。
发债募资11.6亿元扩产
9月12日晚间,新泉股份发布公开发行A股可转换公司债券发行预案。根据公告,本次可转债的发行总额不超过11.6亿元,期限为6年,本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。
据了解,募资扣除发行费用后,公司拟5.08亿元用于上海智能制造基地升级扩建项目(一期)项目,项目建设期2年;3.04亿元用于汽车饰件智能制造合肥基地建设项目,项目建设期2年;剩余3.48亿元补充流动资金。
新泉股份表示,本次募投项目,是公司扩大产业布局、进一步夯实核心竞争力的重要举措,本次募资到位和投入使用,公司市场占有率有望进一步提升,提高整体实力及盈利能力,增强公司可持续发展能力,夯实发展基础。
资料显示,新泉股份于2001年成立,是汽车饰件整体解决方案提供商。
新泉股份以汽车行业快速发展为契机,积极开拓新能源汽车市场,积累了诸如比亚迪、吉利、上汽、长城、蔚来、理想等优势客户,目前已跻身国内第一梯队饰件供应商行列。
随着客户规模不断扩张,新泉股份以客户为中心建设分公司布局,实施就近配套生产,降低运输成本;同时,公司积极募投项目扩产,今年上半年上海基地、西安基地已投产,并推进海外子公司墨西哥基地建设,打开海外市场。
值得一提的是,新泉股份不断强化公司研发和技术创新能力,2019年—2021年公司研发投入分别为1.37亿元、1.51亿元、2.25亿元,2022年上半年,公司研发费用达1.43亿元,同比增长39.2%。
现金流大幅增加1295.8%
受益于新能源市场成功开拓,客户订单持续放量,近几年,新泉股份经营业绩保持了稳健发展的良好态势。
财务数据显示,2019年—2021年,公司实现营收30.36亿元、36.8亿元、46.13亿元,净利润1.83亿元、2.58亿元、2.84亿元,扣非净利润1.69亿元,2.47亿元、2.57亿元。
不久前,新泉股份披露2022年半年报,公司实现营业收入28.13亿元,比上年同期上升24.38%;净利润1.67亿元,同比上升1.66%;扣非净利润1.62亿元,同比上升12.10%。
与此同时,新泉股份资产规模也在稳步增长,公司资产总额从2019年末的48.09亿元增至2022年6月末的79.08亿元,增长幅度达64.43%。
还值得一提的是,公司现金流大幅改善,2019年—2021年,公司经营现金流量净额分别为-4936.63万元、1382.83万元、2.11亿元,今年上半年,经营现金流量净额同比增加1295.8%,达2.32亿元。
长江商报记者发现,新泉股份资产负债率呈上升趋势,2019年—2022年上半年,公司负债总额分别为30.77亿元、31.68亿元、36.54亿元、40.97亿元,同期资产负债率63.98%、47.59%、49.34%、51.8%。
新泉股份表示,主要是公司收入规模上升带动采购规模上升,应付账款及应付票据金额有所增加;公司生产经营规模持续扩张,同时在各地的生产基地布局,增加了债务融资规模以支持公司高速发展。
本次募资中,新泉股份拟将3.48亿元用于补充流动资金,并表示此举将有效缓解公司快速发展的资金压力,有利于增强公司竞争能力,降低经营风险,为公司持续稳健发展提供充足保障。